Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট ১০১৫

ইউপি ফরম- ১

 

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

৩নং দেহেরগতি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- বাবুগঞ্জ, জেলা- বরিশাল।

 

অর্থ বৎসর ২০১৪ - ২০১৫ ইং

 

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

 

 ২০১৪- ১৫(টাকা) 

 

চলতি বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

২০১৩- ১৪ (টাকা)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট

২০১২- ১৩(টাকা)

 

পূর্ববর্তী বৎসরের জের

২০০০.০০

১০০০.০০

১০৫৬.৩০

ক)

নিজস্ব উৎস

 

 

 

 

ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

 

 

 

১।

ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর

২৫০০০০.০০

২৫০০০০.০০

৮১৮৬৫.০০

 

খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর

৫০০০০.০০

৬০০০০.০০

১০০০০.০০

২।

ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

 

 

 

৩।

বিনোদন কর

 

 

 

 

ক) গ্রাম আদালত ফি/জরিমানা

২০০০.০০

২০০০.০০

 

 

খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

 

 

 

৪।

বনায়ন

 

 

 

৫।

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৪৫০০০.০০

৪০০০০.০০

১৫৯০০.০০

৬।

ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

ক) হাট-বাহার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৫০০০.০০

৫০০০.০০

১১৫৫.০০

 

খ) জন্ম নিবন্ধন ফি

৫০০০.০০

৫০০০.০০

৫০০.০০

 

গ) ওয়ারিশ সনদপত্র ফি

২৫০০০.০০

২৫০০০.০০

৭১০০.০০

৭।

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

খ)

সরকার হতে আয়

 

 

 

১।

উন্নয়ন খাতঃ এডিপি

৪০০০০০.০০

৪০০০০০.০০

২৮১৪৪২.০০

 

ক) এলজিএসপি

১৫০০০০০.০০

১০১৪০০০.০০

১২৮৯০৭২.০০

 

খ) দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা

২৫০০০০.০০

২৫০০০০.০০

১৭২৪১৩.০০

 

গ) হাইসাওয়া ফান্ড

৬৫০০০০০.০০

৬৫০০০০০.০০

৩৫০০০০০.০০

 

 

 

 

 

২।

সংস্থাপন

 

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

১৭৪৩০০.০০

১৭৪৩০০.০০

১৭৪৩০০.০০

 

খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি

২২৫০০০.০০

২২৫০০০.০০

২১৫০০০.০০

 

গ) অন্যান্য

 

 

 

৩।

ভূমি হস্তান্তর কর ১%

৪৫০০০০.০০

৩৫০০০০.০০

৪৪৮০০.০০

 

 

 

 

 

গ)

স্থানীয় সরকার সূত্রে

 

 

 

 

১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

 

 

 

২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

 

 

 

৩) অন্যান্য

 

 

 

সর্বমোট =

৯৮৮৮৩০০.০০

৯৩০৬৩০০.০০

৫৮০০৬০৩.৩০

পৃষ্ঠা নং- ০২

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪- ১৫ (টাকা)

চলতি বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

২০১৩- ১৪ (টাকা)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট

২০১২- ১৩(টাকা)

ক)

রাজস্ব

 

 

 

১।

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

১৭৪৩০০.০০

৩৩০০০০.০০

২৫০০০০.০০

 

খ) সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা

২৫৫০০০.০০

৪৮৫০০০.০০

২২৫০০০.০০

 

গ) অফিস সহকারীর বেতন

৪২০০০.০০

৪২০০০.০০

 

 

ঘ) ঝাড়ুদার বেতন

১২০০০.০০

৬০০০.০০

৬০০০.০০

 

ঙ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

৬০০০০.০০

৬২০০০.০০

১৮৩৭৩.০০

 

চ) আনুষাংগিক

৪০০০.০০

৪০০০.০০

৪০০০.০০

 

(১) ষ্টেশনারী

 

 

 

 

    ক) মাসিক সভা

২৫০০০.০০

২০০০০.০০

৩৬৯০.০০

 

    খ) জাতীয়  দিবস

১৫০০০.০০

১৫০০০.০০

৩০০০.০০

 

    গ) চেয়ারম্যান এর জ্বালানী

১৮০০০.০০

১৮০০০.০০

১৮০০০.০০

 

    ঘ) বিদ্যুৎ বিল

১২০০০.০০

৬০০০.০০

৫৪০০.০০

 

    ঙ) ভিজিডি সহ অন্যান্য ত্রান সামগ্রী পরিবহন

৫০০০.০০

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

    চ) জরুরী ত্রান/আর্থিক সাহায্য/দুর্যোগ

২০০০০.০০

২০০০০.০০

১০০০০.০০

 

    ছ) ইউপি জমির খাজনা

২৫০.০০

২৫০.০০

২৫০.০০

 

    জ) অফিস টেলিভিশন/ক্রোকারিজ

২০০০০.০০

২০০০০.০০

২০০০০.০০

 

    ঝ) অফিস খরচ

৭০০০০.০০

৬৫০০০.০০

১৮৯৪৪.০০

 

    ঞ) সাহায্য

১০০০০.০০

১০০০০.০০

৫০০.০০

 

    ট) সংবাদপত্রের বিল

৩০০০.০০

৩০০০.০০

২৬৭২.০০

 

    ঠ) মোবাইল বিল

১৪৪০০.০০

১৪৪০০.০০

১৪৪০০.০০

 

    ড) ষ্ট্যান্ডিং কমিটি

৫০০০.০০

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

    ঢ) কম্পিউটার এক্সেসরিজ

৪৫০০০.০০

৩৫০০০.০০

৬০০০.০০

 

    ণ) ইন্টারনেরট/মডেম বিল

৪৮০০.০০

৪২০০.০০

৩৮৫০.০০

 

    ত) শিক্ষা সফর

১০০০০.০০

১০০০০.০০

 

 

    থ) বার্ষিক ক্রিড়া অনুষ্ঠান

১০০০০.০০

১০০০০.০০

১১০০০.০০

 

    দ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা

৩০০০.০০

৩০০০.০০

৩০০০.০০

 

     ধ) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের জন্য মাইকিং

   

    ন) পুরাতন ইউপি ভবন   সংস্কার

   

প) দোয়া ও মিলাদ

 

২০০০.০০

 

 

১০০০০০.০০

 

 

১০০০০.০০

২০০০.০০

২০০০.০০

 

 

 

(২) বিবিধ

৩০০০০.০০

২৩০০০.০০

৮৯৫০.০০

খ)

উন্নয়ন

 

 

 

১।

পূর্ত কাজ

 

 

 

 

ক) কৃষি প্রকল্প

২০০০০০.০০

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

 

খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা

৫০০০০.০০

৪০০০০.০০

৪০০০০.০০

 

গ) গৃহ নির্মান/মেরামত

৩০০০০.০০

৪০০০০.০০

৫০০০০.০০

 

ঘ) শিক্ষা/মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার

৫০০০.০০

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

ঙ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত

৪৫০০০০.০০

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

 

চ) কালভার্ট নির্মান

১০০০০০০.০০

৯০০০০০.০০

৯১০০০০.০০

 

ছ) জন্ম নিবন্ধন

৯০০০.০০

৮০০০.০০

৩০০০.০০

 

জ) বৃক্ষরোপন

৫০০০.০০

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

ঝ) স্যানিটেশন (গভীর নলকুপ স্থাপন)

৫৪০০০০.০০

২৪০০০০.০০

৩১০০০০.০০

 

ঞ) স্যানিটেশন (রিন স্লাব)

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

৯০০০০.০০

 

ট) হাইসাওয়া ফান্ড

৬৫০০০০০.০০

৬৫০০০০০.০০

৩৫০০০০০.০০

গ)

অন্যান্য

 

 

 

১।

ক) নিরীক্ষণ ব্যয়

৫০০০.০০

৫০০০.০০

৫৫০.০০

 

খ) অন্যান্য

১১৮০০.০০

১২৭০০.০০

১১২৮৩.০০

 

গ) উদ্বৃত্ত

৩২৭৫০.০০

৩২৭৫০.০০

২৯৭৪১.০০

সর্বমোট =

৯৮৮৮৩০০.০০

৯৩০৬৩০০.০০

৫৭৯৯৬০৩.০০