ইউপি ফরম- ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৩নং দেহেরগতি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- বাবুগঞ্জ, জেলা- বরিশাল।
অর্থ বৎসর ২০১৪ - ২০১৫ ইং
| প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪- ১৫(টাকা) | চলতি বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৩- ১৪ (টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট ২০১২- ১৩(টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| পূর্ববর্তী বৎসরের জের | ২০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০৫৬.৩০ |
ক) | নিজস্ব উৎস |
|
|
|
| ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
|
|
|
১। | ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর | ২৫০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ৮১৮৬৫.০০ |
| খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৫০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ | ১০০০০.০০ |
২। | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর |
|
|
|
৩। | বিনোদন কর |
|
|
|
| ক) গ্রাম আদালত ফি/জরিমানা | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ |
|
| খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর |
|
|
|
৪। | বনায়ন |
|
|
|
৫। | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪৫০০০.০০ | ৪০০০০.০০ | ১৫৯০০.০০ |
৬। | ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
| ক) হাট-বাহার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ১১৫৫.০০ |
| খ) জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০.০০ |
| গ) ওয়ারিশ সনদপত্র ফি | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ৭১০০.০০ |
৭। | মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
|
খ) | সরকার হতে আয় |
|
|
|
১। | উন্নয়ন খাতঃ এডিপি | ৪০০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ | ২৮১৪৪২.০০ |
| ক) এলজিএসপি | ১৫০০০০০.০০ | ১০১৪০০০.০০ | ১২৮৯০৭২.০০ |
| খ) দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা | ২৫০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ১৭২৪১৩.০০ |
| গ) হাইসাওয়া ফান্ড | ৬৫০০০০০.০০ | ৬৫০০০০০.০০ | ৩৫০০০০০.০০ |
|
|
|
|
|
২। | সংস্থাপন |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৭৪৩০০.০০ | ১৭৪৩০০.০০ | ১৭৪৩০০.০০ |
| খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ২২৫০০০.০০ | ২২৫০০০.০০ | ২১৫০০০.০০ |
| গ) অন্যান্য |
|
|
|
৩। | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৪৫০০০০.০০ | ৩৫০০০০.০০ | ৪৪৮০০.০০ |
|
|
|
|
|
গ) | স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
| ১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
| ২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
| ৩) অন্যান্য |
|
|
|
সর্বমোট = | ৯৮৮৮৩০০.০০ | ৯৩০৬৩০০.০০ | ৫৮০০৬০৩.৩০ |
| ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪- ১৫ (টাকা) | চলতি বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৩- ১৪ (টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট ২০১২- ১৩(টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) | রাজস্ব |
|
|
|
১। | সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০.০০ | ৩৩০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ |
| খ) সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা | ২৫৫০০০.০০ | ৪৮৫০০০.০০ | ২২৫০০০.০০ |
| গ) অফিস সহকারীর বেতন | ৪২০০০.০০ | ৪২০০০.০০ |
|
| ঘ) ঝাড়ুদার বেতন | ১২০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ |
| ঙ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৬০০০০.০০ | ৬২০০০.০০ | ১৮৩৭৩.০০ |
| চ) আনুষাংগিক | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ |
| (১) ষ্টেশনারী |
|
|
|
| ক) মাসিক সভা | ২৫০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ৩৬৯০.০০ |
| খ) জাতীয় দিবস | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ৩০০০.০০ |
| গ) চেয়ারম্যান এর জ্বালানী | ১৮০০০.০০ | ১৮০০০.০০ | ১৮০০০.০০ |
| ঘ) বিদ্যুৎ বিল | ১২০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৫৪০০.০০ |
| ঙ) ভিজিডি সহ অন্যান্য ত্রান সামগ্রী পরিবহন | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| চ) জরুরী ত্রান/আর্থিক সাহায্য/দুর্যোগ | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ১০০০০.০০ |
| ছ) ইউপি জমির খাজনা | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ |
| জ) অফিস টেলিভিশন/ক্রোকারিজ | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ |
| ঝ) অফিস খরচ | ৭০০০০.০০ | ৬৫০০০.০০ | ১৮৯৪৪.০০ |
| ঞ) সাহায্য | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৫০০.০০ |
| ট) সংবাদপত্রের বিল | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ২৬৭২.০০ |
| ঠ) মোবাইল বিল | ১৪৪০০.০০ | ১৪৪০০.০০ | ১৪৪০০.০০ |
| ড) ষ্ট্যান্ডিং কমিটি | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| ঢ) কম্পিউটার এক্সেসরিজ | ৪৫০০০.০০ | ৩৫০০০.০০ | ৬০০০.০০ |
| ণ) ইন্টারনেরট/মডেম বিল | ৪৮০০.০০ | ৪২০০.০০ | ৩৮৫০.০০ |
| ত) শিক্ষা সফর | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ |
|
| থ) বার্ষিক ক্রিড়া অনুষ্ঠান | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ১১০০০.০০ |
| দ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ |
| ধ) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের জন্য মাইকিং
ন) পুরাতন ইউপি ভবন সংস্কার
প) দোয়া ও মিলাদ
| ২০০০.০০
১০০০০০.০০
১০০০০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০
|
| (২) বিবিধ | ৩০০০০.০০ | ২৩০০০.০০ | ৮৯৫০.০০ |
খ) | উন্নয়ন |
|
|
|
১। | পূর্ত কাজ |
|
|
|
| ক) কৃষি প্রকল্প | ২০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
| খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ৫০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ |
| গ) গৃহ নির্মান/মেরামত | ৩০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
| ঘ) শিক্ষা/মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| ঙ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৪৫০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
| চ) কালভার্ট নির্মান | ১০০০০০০.০০ | ৯০০০০০.০০ | ৯১০০০০.০০ |
| ছ) জন্ম নিবন্ধন | ৯০০০.০০ | ৮০০০.০০ | ৩০০০.০০ |
| জ) বৃক্ষরোপন | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| ঝ) স্যানিটেশন (গভীর নলকুপ স্থাপন) | ৫৪০০০০.০০ | ২৪০০০০.০০ | ৩১০০০০.০০ |
| ঞ) স্যানিটেশন (রিন স্লাব) | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ৯০০০০.০০ |
| ট) হাইসাওয়া ফান্ড | ৬৫০০০০০.০০ | ৬৫০০০০০.০০ | ৩৫০০০০০.০০ |
গ) | অন্যান্য |
|
|
|
১। | ক) নিরীক্ষণ ব্যয় | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৫৫০.০০ |
| খ) অন্যান্য | ১১৮০০.০০ | ১২৭০০.০০ | ১১২৮৩.০০ |
| গ) উদ্বৃত্ত | ৩২৭৫০.০০ | ৩২৭৫০.০০ | ২৯৭৪১.০০ |
সর্বমোট = | ৯৮৮৮৩০০.০০ | ৯৩০৬৩০০.০০ | ৫৭৯৯৬০৩.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS